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Auditoria Del Control Interno

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Lo que tienes que saber de este producto

  • Año de publicación: 2017
  • Con índice: Sí
  • Tapa del libro: Blanda
  • Colección: .
  • Género: Auditoría,Contabilidad,Empresarial.
  • Subgénero: .
  • Manual.
  • Número de páginas: 473.
  • Edad recomendada: de 12 años a 120 años.
  • Incluye .
  • Dimensiones: 17cm de ancho x 23.5cm de alto.
  • Peso: 600g.
  • ISBN: 9789586489973.
Ver características

Características del producto

Características principales

Título del libro
Auditoría del control interno
Subtítulo del libro
No Aplica
Serie
No aplica
Autor
Samuel Alberto Mantilla B.
Idioma
Español
Editorial del libro
Ecoe Ediciones
Edición del libro
3a
Tapa del libro
Blanda
Con índice
Año de publicación
2017

Otros

Cantidad de páginas
473
Altura
23.5 cm
Ancho
17 cm
Peso
600 g
Con páginas para colorear
No
Con realidad aumentada
No
Género del libro
Auditoría,Contabilidad,Empresarial
Tipo de narración
Manual
Versión del libro
Fisico
Tamaño del libro
Mediano
Edad mínima recomendada
12 años
Escrito en imprenta mayúscula
No
Cantidad de libros por set
1
ISBN
9789586489973

Descripción

La publicación que el amable lector tiene en sus manos recoge cómo se está desarrollando la auditoría del control interno, principalmente en el contexto de los cambios actuales en las estructuras y las prácticas relacionadas con este. Este continúa evolucionando en todo el mundo a un ritmo que cada vez se acerca más a la velocidad de los negocios del presente.

Esta tercera edición, si bien conserva los contenidos y la estructura de la segunda edición, incorpora los desarrollos más importantes que se han dado en el control interno, esto es, los derivados de la actualización a su estructura conceptual del control interno realizada por COSO en mayo de 2013 y de los enfoques de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC) que cada vez se afianzan más. Al incorporar esos desarrollos previene al lector acerca de las consecuencias que ello tendrá para la auditoría del control interno.

La presente publicación está organizada en tres partes:

La primera parte, fundamentos, incluye seis capítulos:

— Qué es control interno.
— Cómo ha evolucionado el control interno.
— Control interno basado en principios.
— El impacto de COSO.
— El control interno y la Ley Sarbanes-Oxley de 2002.
— Herramientas.

La segunda parte, lecturas, está integrada por tres capítulos:

— Construyendo ventajas.
— Accountability de la junta.
— Lecciones aprendidas.

La tercera parte, estándares, es sin lugar a dudas el elemento central de esta publicación. Ofrece, en español, los textos completos del AS-5 y del AS-2 que son en el presente los documentos de referencia más importantes en relación con la auditoría del control interno, integrada con la auditoría de estados financieros.

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